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                    1. 科室介紹 職能科室
                      首頁 > 科室介紹 > 職能科室 > > 審計內控科
                      審計內控科詳情介紹
                      審計內控科工作職責

                      1、在院長和紀委書記的領導下擬定醫院內控制度;
                      2、在院長和紀委書記的領導下擬定審計內控科的規章制度;
                      3、審計財務計劃、財務預算的執行和決算;
                      4、審計財務收支及有關經濟活動;
                      5、審計基本建設投資、修繕工程項目;
                      6、審計衛生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和使用;
                      7、 開展固定資産購置和使用、藥品和醫用耗材的購銷、對外投資、經濟合同的執行等專項審計調查工作;
                      8、審計經濟管理和效益情況;
                      9、審計內控管理制度的落實;
                      10、對我院擬定經濟合同的內容和審批程序進行審核;
                      11、醫院和上級主管部門交辦的其他審計事項。
                      12、監督醫院科室制度的健全和執行情況。
                      13 審計內控科應對各項審計項目向院長或紀委提交審計報告,對審計工作中的重大事項,及時向院紀委報告。
                      14、審計內控科根據審計業務的需要,報醫院同意,按照相關管理規定,可委托具有相應資質的社會中介機構進行審計,並檢查監督審計業務質量。
                      15、審計內控科在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。